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連州市2016年本級財政決算


來源:連州市財政局 發(fā)布時間:2017-09-13 14:33:41 字體大小: 瀏覽次數(shù):-



關于連州市2016年本級財政決算草案的報告

 

連州市人大常委會:

2016年,是“十三五”的開局之年,面對復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境,我市財政工作在市委的正確領導,在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,以市委市政府的工作部署為中心,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,按照宏觀政策要穩(wěn)、微觀政策要活、產(chǎn)業(yè)政策要準、財稅改革政策要實、社會政策要托底的總體思路,在新常態(tài)中奮發(fā)有為,加強財源建設,努力增收節(jié)支;立足穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生,著力促改革、強管理、防風險;積極推進基本公共服務均等化,服務經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展;全面貫徹新預算法,認真落實上級深化預算管理改革的意見,努力建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度,圓滿完成了市十四屆人大六次會議通過的年度預算,取得了財政收支平衡,全市財政預算完成情況良好,實現(xiàn)了“十三五”的良好開局?,F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《廣東省預算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定,我受市人民政府委托,向市人大常委會報告連州市2016年本級財政決算情況,請予審查。

一、2016年一般公共預算收支決算情況

(一)一般公共預算收入決算情況

2016我市一般公共預算收入完成62,275萬元,同比下降13.55%;其中:稅收收入32,843萬元,同比下降22.33%;非稅收入29,432萬元,同比下降1.08%。主要收入完成情況如下:

增值稅10,580萬元,同比增長58.31%;

營業(yè)稅2,859萬元,同比下降62.19%;

土地增值稅1,532萬元,同比下降48.76%;

企業(yè)所得稅3,007萬元,同比下降0.56%;

個人所得稅925萬元,同比增長1.09%;

契稅收入3,179萬元,同比下降19.9%;

地方固定收入9,029萬元,同比下降39.13%;

耕地占用稅收入1,319萬元,同比下降31.76%;

煙葉稅收入413萬元,同比增長9.26%。

(二)一般公共預算支出決算情況
     全市一般公共預算支出234,245萬元,同比下降16.2%。具體支出如下:

一般公共服務支出33,830萬元,同比增長78.07%

公共安全支出15,562萬元,同比增長7.32%

教育支出53,890萬元,同比增長0.99%

科學技術支出2,630萬元,同比下降28.49%;

文化體育與傳媒支出4,022萬元,同比增長15.91%;

社會保障和就業(yè)支出36,972萬元,同比增長10.28%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31,332萬元,同比下降0.85%;

節(jié)能環(huán)保支出3,102萬元,同比下降19.53%;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10,039萬元,同比下降7.16%;

農(nóng)林水事務支出31,374萬元,同比下降50.10%

交通運輸支出5,587萬元,同比下降11.11%

資源勘探電力等事務支出665萬元,同比下降87.9%

商業(yè)服務業(yè)等事務支出975萬元,同比下降11.68%

金融支出40萬元,同比下降14.89%;

國土資源氣象等事務支出2,358萬元,同比下降21.82%;

住房保障支出297萬元,同比下降47.99%;

糧油物資儲備等管理事務支出657萬元,同比增長21.44%

其他支出817萬元,同比下降96.83%;

債務付息支出85萬元,同比增長100%;

債務發(fā)行費用支出11萬元,同比增長450%。

(三)一般公共預算收支決算平衡情況

全市一般公共預算總收入決算318,741萬元,其中:本級一般公共預算收入決算62,275萬元,上級補助收入202,670萬元, 債務(轉(zhuǎn)貸)收入13,347萬元,上年結(jié)余40,439萬元,調(diào)入資金10萬元;全市一般公共預算總支出決算318,741萬元,其中:一般公共預算支出決算234,245萬元,上解支出6,258萬元,債務還本支出8,347萬元,安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金431萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出69,460萬元(結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是省級專項轉(zhuǎn)移支付資金)。總收支相抵后,全市實現(xiàn)預算收支平衡。

二、2016年政府性基金決算情況

(一)政府性基金收入決算情況

全市政府性基金預算收入為14,043萬元,同比增長12.72%。具體收入項目如下:

散裝水泥專項資金收入1萬元;

新型墻體材料專項基金收入82萬元;

城市公用事業(yè)附加收入712萬元;

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入248萬元;

國有土地使用權(quán)出讓金收入11,564萬元;

彩票公益金收入242萬元;

城市基礎設施配套費收入1,194萬元。

(二)政府性基金支出決算情況(含上級追加)

全市政府性基金預算支出為16,411萬元(含上級追加),同比下降58.21%。具體支出項目如下:

文化體育與傳媒支出2萬元;

社會保障和就業(yè)支出1,150萬元;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出14,513萬元;

農(nóng)林水事務支出12萬元;

其他政府性基金支出692萬元;

債務付息支出37萬元;

債務發(fā)行費用支出5萬元。

(三)政府性基金收支決算平衡情況

政府性基金總收入決算34,492萬元,其中:本級政府性基金決算收入14,043萬元,上級補助8,997萬元,債務(轉(zhuǎn)貸)收入5,785萬元,上年結(jié)余5,667萬元;政府性基金總支出決算34,492萬元,其中:政府性基金支出決算16,411萬元,債務還本支出5785萬元,調(diào)出資金10萬元,年終結(jié)余12,286萬元,總收支相抵后,實現(xiàn)收支平衡。

三、2016年國有資本經(jīng)營收支決算情況

2016年國有資本經(jīng)營收支決算均未有發(fā)生數(shù)。

四、2016社?;?/span>收支決算情況

收入預算執(zhí)行方面。2016歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入12,230萬元,完成年度預算的101.16%。其中:保險費收入1,945萬元,財政補貼收入10,138萬元,利息收入147萬元。

支出預算執(zhí)行方面。2016歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出合計9,159萬元,其中基本醫(yī)療保險待遇支出9,159萬元,完成年度預算的94.83%。

2016年底我市社?;甬斊诮Y(jié)余9,892萬元。

五、2016年債務收支情況

2016年末地方政府性債務余額合計26,024萬元(其中,一般債17,746萬元;專項債6,235萬元; 或有債務余額 2,043萬元),較2015年減少 6,120萬元(主要是存量債務中的或有債務減少)。2016年上級對我市地方政府債務的限額為32,300萬元,2016年末我市地方政府性債務余額26,024萬元,在債務限額范圍內(nèi)。2016年末或有債務余額 2,043萬元,較2015年減少7,702萬元。

六、2016年我市公共財政運行主要特點

2016年財政部門努力克服經(jīng)濟下行、支柱產(chǎn)業(yè)持續(xù)減收等多重壓力,積極應對財政困難,優(yōu)先安排民生支出,確保各項重點支出,加快財政支出進度,有效化解了財政收支矛盾,促進我市經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

一是努力攻堅克難,確保財政收支平衡。積極依法依規(guī)組織收入,堅持實事求是,充分挖掘稅收征收潛力;強化財政資金統(tǒng)籌使用,按照規(guī)定收回以前結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,積極爭取上級財政支持。

二是支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,民生和重點支出全面保障。2016年在財力極其困難情況下及時兌現(xiàn)中央調(diào)資政策的落實,并保證全市機關事業(yè)單位工作人員工資按時發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn);財政支出向教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水事務、交通運輸?shù)戎攸c領域支出傾斜。如全力支持教育創(chuàng)強工作及各項配套政策落實、加大底線民生保障力度、支持醫(yī)療衛(wèi)生計生事業(yè)健康發(fā)展、支持基礎設施建設、支持文化體育繁榮發(fā)展、加大科技創(chuàng)新財政投入力度、支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收、農(nóng)村金融改革創(chuàng)新工作全覆蓋等方面的投入力度等。

三是創(chuàng)新財政管理體制,扎實推進各項財政工作。積極推進部門綜合預算、國庫集中支付、預決算公開等改革,規(guī)范政府性債務管理,財政服務能力有所提升;積極采取措施加快財政支出進度,動態(tài)監(jiān)控預算部門存量資金,督促各部門加快財政資金使用。

四是堅持“量入為出,量財辦事”的原則。建立科學用財機制,進一步按照科學發(fā)展觀和公共財政要求,著力調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),壓減不必要的支出事項,努力做到把錢花在刀刃上,發(fā)揮財政資金使用的最大經(jīng)濟效益和社會效益。

2016年在全市上下共同努力下,克服重重困難,完成了各項任務,但財政工作仍然面臨諸多問題:一是收支矛盾進一步加大。主體稅源缺乏,財政增收壓力重重,剛性支出需求不斷增加,實際支出的需要不斷超出可用財力;二是預算信息公開不斷細化,進一步要求加強部門預算編制與執(zhí)行的嚴謹性、規(guī)范性,全市各行政事業(yè)單位增收節(jié)支意識和預算的約束力仍有待加強;三是非稅收入比重仍過高,財政收入質(zhì)量有待提升。今后我們將客觀正視財政現(xiàn)狀,科學分析財政形勢,堅持問題導向,深化財政改革,加強預算管理,嚴格預算執(zhí)行,提高財政管理水平,在工作中認真加以解決問題。我們堅信,在市委市政府的正確領導下,財政工作將越做越好,為富民強市作出更多貢獻。

以上報告,請予審議。

 

                   

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